EMPENHO Nº: 05086/3

DATA EMPENHO: 02/01/2023
ORGÃO PÚBLICO: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021000 SECRETARIA DA SAUDE
UNIDADE EXECUTORA: 021002 SERVIÇOS DE SAÚDE - FEDERAL
CPF/CNPJ: 18.***.***/****-30
FAVORECIDO: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
VALOR EMPENHADO:   
EMPENHO PARCIAL: R$ 1,860.00   
 
DESPESA: 44905299002 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO
PROGRAMA: 0023 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL
AÇÃO: 2043 Manutenção dos Recursos da Saúde - Federal
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 053000000 SAÚDE
 
PROCESSO Nº: -
LICITAÇÃO Nº:
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
CONTRATO Nº:  
ATA DE REGISTRO Nº:  
CONVÊNIO Nº:
1,00000 UNI PROJETOR MULTIMIDIA; 1,00000 UNI TELA DE PROJEÇÃO; 1,00000 UN NO-BREAK PS.:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 39550010.

QUANTIDADE DESCRIÇÃO
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
1.0 NO-BREAK
R$ 623.00
R$ 623.00
1.0 TELA DE PROJEÇÃO
R$ 701.99
R$ 701.99
1.0 PROJETOR MULTIMIDIA
R$ 1,860.00
R$ 1,860.00


DATA DA LIQUIDAÇÃODOCUMENTO
VALOR LIQUIDADO
08/12/2022NF - 1271
R$ 623.00
12/12/2022NF - 1285
R$ 701.99
02/01/2023NF. 1335
R$ 1,860.00


DATA PAGTOCONTA BANCÁRIA
VALOR PAGO
02/02/20238246 5
R$ 623.00
02/02/20238246 5
R$ 701.99
02/02/20238246 5
R$ 1,860.00


DESCRIÇÃODOCUMENTO
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