EMPENHO Nº: 00001

DATA EMPENHO: 02/01/2023
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO
ORGÃO PÚBLICO: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020700 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE EXECUTORA: 020701 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF/CNPJ: 50.***.***/****-72
FAVORECIDO: SMARAPD INFORMATICA LTDA
VALOR EMPENHADO: R$ 10,579.00   
 
DESPESA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
PROGRAMA: 0014 PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA
AÇÃO: 2031 Manutenção da Gestão Financeira
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
RECURSO: 01 GERAL
APLICAÇÃO: 011100000 GERAL
 
PROCESSO Nº:
LICITAÇÃO Nº:
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº:  
ATA DE REGISTRO Nº:  
CONVÊNIO Nº:
1,00000 SEV REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE 300 CARNÊS DE ISS, 2.900 CARNÊS DE IPTU E 2.700 CARNÊS DE ÁGUA) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

QUANTIDADE DESCRIÇÃO
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
1.0 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE 300 CARNÊS DE ISS, 2.900 CARNÊS DE IPTU E 2.700 CARNÊS DE ÁGUA) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
R$ 10,579.00
R$ 10,579.00


DATA DA LIQUIDAÇÃODOCUMENTO
VALOR LIQUIDADO
24/01/2023nf. 9700
R$ 9,943.36


DATA PAGTOCONTA BANCÁRIA
VALOR PAGO
26/01/20231300776
R$ 9,943.36


DESCRIÇÃODOCUMENTO
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