EMPENHO Nº: 00022

DATA EMPENHO: 02/01/2023
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO
ORGÃO PÚBLICO: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE EXECUTORA: 020801 OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
CPF/CNPJ: 26.***.***/****-42
FAVORECIDO: J. H. G. RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS
VALOR EMPENHADO: R$ 353.80   
 
DESPESA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
PROGRAMA: 0018 DESENVOLVIMENTO URBANO
AÇÃO: 2034 Manutenção de Obras e Infra Estrutura Urbana
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
RECURSO: 01 GERAL
APLICAÇÃO: 011100000 GERAL
 
PROCESSO Nº:
LICITAÇÃO Nº:
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº:  
ATA DE REGISTRO Nº:  
CONVÊNIO Nº:
20,00000 PAR LUVA NITRÍLICA PS.:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA USO DE COLETORES DE RESIDUOS DOMÉSTICOS. MATERIAL PARA USO DOS COLETORES

QUANTIDADE DESCRIÇÃO
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
20.0 LUVA NITRÍLICA
R$ 17.69
R$ 353.80


DATA DA LIQUIDAÇÃODOCUMENTO
VALOR LIQUIDADO
02/01/2023nf. 839
R$ 353.80


DATA PAGTOCONTA BANCÁRIA
VALOR PAGO
16/01/20231300776
R$ 353.80


DESCRIÇÃODOCUMENTO
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