EMPENHO Nº: 00028

DATA EMPENHO: 02/01/2023
TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO
ORGÃO PÚBLICO: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE EXECUTORA: 020801 OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
CPF/CNPJ: 34.***.***/****-13
FAVORECIDO: EDMILSON ALVES BORGES
VALOR EMPENHADO: R$ 13,914.25   
 
DESPESA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
PROGRAMA: 0018 DESENVOLVIMENTO URBANO
AÇÃO: 2034 Manutenção de Obras e Infra Estrutura Urbana
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
RECURSO: 01 GERAL
APLICAÇÃO: 011100000 GERAL
 
PROCESSO Nº: 8024/2022
LICITAÇÃO Nº: 00242022
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
CONTRATO Nº:  
ATA DE REGISTRO Nº: 80582022  
CONVÊNIO Nº:
5,00000 MT AREIA RIO - FINA; 10,00000 MT³ PEDRA BRITA N.1; 10,00000 PCT PREGO 15 X 15; 15,00000 MT AREIA DO RIO - GROSSA; 20,00000 UN FERRO 4.2; 20,00000 KG ARAME RECOZIDO; 20,00000 SC CAL HIDRATADA - 20 KG; 5,00000 M3 AREIA FINA P/ REBOCO; 10,00000 SC APS.:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS. MANUTENÇÃO GERAL

QUANTIDADE DESCRIÇÃO
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
5.0 AREIA FINA P/ REBOCO
R$ 109.00
R$ 545.00
10.0 PREGO 15 X 15
R$ 19.00
R$ 190.00
20.0 CAL HIDRATADA - 20 KG
R$ 14.49
R$ 289.80
10.0 ARGAMASSA PISO SOBRE PISO DE 20 KG.
R$ 13.50
R$ 135.00
50.0 CAL DE PINTURA DE 8 KG.
R$ 14.40
R$ 720.00
47.0 CIMENTO DE 50 KG
R$ 37.40
R$ 1,757.80
20.0 ARAME RECOZIDO
R$ 17.50
R$ 350.00
20.0 FERRO 4.2
R$ 15.39
R$ 307.80
10.0 FERRO 5/16
R$ 40.00
R$ 400.00
500.0 Tijolo Baiano 8 furos
R$ 0.90
R$ 450.00
10.0 FERRO CA 50 1/4 DE 12 METROS
R$ 28.75
R$ 287.50
21.0 TELHA MALHA 15X15 BITOLA 4MM 3X2 M.
R$ 118.00
R$ 2,478.00
20.0 FERRO CA 50 3/8 DE 12 METROS
R$ 68.00
R$ 1,360.00
10.0 TELHA FIBROCIMENTO 1,83X1,10 X 5MM.
R$ 44.00
R$ 440.00
5.0 FERRO DE 1 POLEGADA
R$ 90.00
R$ 450.00
15.0 AREIA DO RIO - GROSSA
R$ 134.89
R$ 2,023.35
5.0 AREIA RIO - FINA
R$ 122.00
R$ 610.00
10.0 PEDRA BRITA N.1
R$ 112.00
R$ 1,120.00


DATA DA LIQUIDAÇÃODOCUMENTO
VALOR LIQUIDADO
02/01/2023082
R$ 13,914.25


DATA PAGTOCONTA BANCÁRIA
VALOR PAGO
18/01/20231300776
R$ 13,914.25


DESCRIÇÃODOCUMENTO
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