Empenho Nº: 00508/1

Data Empenho: 06/03/2023
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Gestora: 020801 OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
CPF/CNPJ: 43.***.***/****-00
Favorecido: FRONT COMERCIAL LTDA
Valor Empenhado: R$ 2.701,60   
Empenho Parcial: R$ 416,60   
 
Despesa: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0018 DESENVOLVIMENTO URBANO
Ação: 2034 Manutenção de Obras e Infra Estrutura Urbana
Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato Nº:
Convênio Nº:


Quantidade Descrição
Valor Unitário
Valor Total
20.0 COLA PVC 175 ML
R$ 9,36
R$ 187,20
5.0 PASTA LUBRIFICANTE DE 950 GR.
R$ 18,38
R$ 91,90
50.0 LIXA DE PANO 120
R$ 2,75
R$ 137,50
500.0 TUBO MANGUEIRA PEAD AZUL 20 MM
R$ 4,57
R$ 2.285,00


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
06/03/2023NF. 1310
R$ 416,60
08/05/2023NF - 1452
R$ 2.285,00


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
09/02/20241300776
R$ 416,60
09/02/20241300776
R$ 2.285,00
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