Empenho Nº: 05270/2

Data Empenho: 14/02/2024
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Gestora: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF/CNPJ: 03.***.***/****-91
Favorecido: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Valor Empenhado: R$ 1.019,76   
Empenho Parcial: R$ 95,76   
 
Despesa: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Programa: 0023 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL
Ação: 2043 Manutenção dos Recursos da Saúde - Federal
Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato Nº:
Convênio Nº:


Quantidade Descrição
Valor Unitário
Valor Total
200.0 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML
R$ 1,03
R$ 206,64
200.0 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML - AMP
R$ 0,41
R$ 81,36
20.0 NALBUFINA 10 MG/ML 1 ML - AMP
R$ 12,00
R$ 240,00
100.0 MORFINA 10MG/ML 1ML
R$ 2,28
R$ 228,00
200.0 CLORETO DE SODIO 20% 10ML - AMP
R$ 0,48
R$ 95,76
50.0 FENTANILA 50 MCG/ML 10 ML - AMP
R$ 3,36
R$ 168,00


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
27/12/2023NF - 274677
R$ 516,00
14/02/2024NF - 281239
R$ 95,76
07/03/2024NF 283587
R$ 168,00


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
23/01/202482384
R$ 516,00
25/04/202482384
R$ 95,76
25/04/202482384
R$ 168,00
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