Empenho Nº: 05086/3

Data Empenho: 02/01/2023
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Gestora: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF/CNPJ: 18.***.***/****-30
Favorecido: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Valor Empenhado: R$ 3,184.99   
Empenho Parcial: R$ 1,860.00   
 
Despesa: 44905299002 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO
Programa: 0023 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL
Ação: 2043 Manutenção dos Recursos da Saúde - Federal
Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato Nº:
Convênio Nº:


Quantidade Descrição
Valor Unitário
Valor Total
1.0 NO-BREAK
R$ 623.00
R$ 623.00
1.0 TELA DE PROJEÇÃO
R$ 701.99
R$ 701.99
1.0 PROJETOR MULTIMIDIA
R$ 1,860.00
R$ 1,860.00


 Data da Liquidação Documento
Valor Liquidado
Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
08/12/2022NF - 1271
R$ 623.00
12/12/2022NF - 1285
R$ 701.99
02/01/2023NF. 1335
R$ 1,860.00


 Data Pagto Conta bancária
Valor Pago
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
02/02/20238246 5
R$ 623.00
02/02/20238246 5
R$ 701.99
02/02/20238246 5
R$ 1,860.00