Empenho Nº: 00029

Data Empenho: 02/01/2023
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Orçamentária: 021000 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Executora: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 34.***.***/****-13 EDMILSON ALVES BORGES
Valor Liquidado: R$ 1.807,02   
 
Despesa: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0023 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL
Ação: 2042 Manutenção e Coordenação do F.M.S. - 15%
Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 
Processo Nº: 8024/2022
Licitação Nº: PREGÃO ELETRÔNICO 00242022
Modalidade da Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato Nº:
Convênio Nº:


QuantidadeDescrição
Valor Unitário
Valor Total
3.0CAL HIDRATADA - 20 KG
R$ 14,49
R$ 43,47
3.0ARGAMASSA PISO SOBRE PISO DE 20 KG.
R$ 13,50
R$ 40,50
20.0CAL DE PINTURA DE 8 KG.
R$ 14,40
R$ 288,00
3.0CIMENTO DE 50 KG
R$ 37,40
R$ 112,20
3.0FERRO 5/16
R$ 40,00
R$ 120,00
100.0Tijolo Baiano 8 furos
R$ 0,90
R$ 90,00
3.0FECHADURA P/ PORTA DE FERRO DISTANCIA BROCA 40 MM
R$ 40,00
R$ 120,00
1.0IMPERMEABILIZANTE P/ BALDRAME 18 LITROS
R$ 157,00
R$ 157,00
1.0AREIA DO RIO - GROSSA
R$ 134,89
R$ 134,89
1.0AREIA RIO - FINA
R$ 122,00
R$ 122,00
2.0PEDRA BRITA N.1
R$ 112,00
R$ 224,00
2.0PORTA DE MADEIRA 82 X 2,10
R$ 177,48
R$ 354,96


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/2023nf. 84
R$ 1.807,02


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
16/01/2023809
R$ 1.807,02
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