Empenho Nº: 00022

Data Empenho: 02/01/2023
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Orçamentária: 020800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Executora: 020801 OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Favorecido: 26.***.***/****-42 J. H. G. RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS
Valor Liquidado: R$ 353,80   
 
Despesa: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0018 DESENVOLVIMENTO URBANO
Ação: 2034 Manutenção de Obras e Infra Estrutura Urbana
Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:


QuantidadeDescrição
Valor Unitário
Valor Total
20.0LUVA NITRÍLICA
R$ 17,69
R$ 353,80


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/2023nf. 839
R$ 353,80


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
16/01/20231300776
R$ 353,80
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