Empenho Nº: 00023

Data Empenho: 02/01/2023
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Orçamentária: 020800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Executora: 020803 ÁGUA E ESGOTO
Favorecido: 26.***.***/****-42 J. H. G. RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS
Valor Liquidado: R$ 504,90   
 
Despesa: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Programa: 0019 SANEAMENTO GERAL
Ação: 2039 Manutenção do Departamento de Água e Esgoto
Função: 17 SANEAMENTO
Sub-Função: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:


QuantidadeDescrição
Valor Unitário
Valor Total
3.0DPS 30 KA
R$ 35,80
R$ 107,40
3.0DISJUNTOR TRIPOLAR 100A
R$ 132,50
R$ 397,50


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/2023nf. 838
R$ 504,90


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
16/01/20231300776
R$ 504,90
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