Empenho Nº: 00035

Data Empenho: 02/01/2023
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Orçamentária: 020800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Executora: 020801 OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Favorecido: 08.***.***/****-75 V. D. P. DA SILVA - EPP
Valor Liquidado: R$ 1.808,97   
 
Despesa: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0018 DESENVOLVIMENTO URBANO
Ação: 2034 Manutenção de Obras e Infra Estrutura Urbana
Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 
Processo Nº: 8018/2022
Licitação Nº: PREGÃO ELETRÔNICO 00182022
Modalidade da Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato Nº:
Convênio Nº:


QuantidadeDescrição
Valor Unitário
Valor Total
5.0BASE PARA RELE FOTOCELULA 1000 W
R$ 14,85
R$ 74,25
21.0CANALETA COM FITA ADESIVA 2MT
R$ 7,82
R$ 164,22
450.0CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 750V 1,5 M2
R$ 1,09
R$ 490,50
600.0CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 750V 2,5 M2
R$ 1,80
R$ 1.080,00


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/2023nf. 3500
R$ 1.808,97


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
16/01/20231300776
R$ 1.808,97
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