Empenho Nº: 00036

Data Empenho: 02/01/2023
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Orçamentária: 020800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Executora: 020801 OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Favorecido: 08.***.***/****-75 V. D. P. DA SILVA - EPP
Valor Liquidado: R$ 1.993,02   
 
Despesa: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0018 DESENVOLVIMENTO URBANO
Ação: 2034 Manutenção de Obras e Infra Estrutura Urbana
Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 
Processo Nº: 8016/2022
Licitação Nº: PREGÃO ELETRÔNICO 00162022
Modalidade da Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato Nº:
Convênio Nº:


QuantidadeDescrição
Valor Unitário
Valor Total
7.0DESEMPENADEIRA AÇO INOX LISA
R$ 38,90
R$ 272,30
3.0EXTENSORES DE 2 MTS (EXTENSOR TELESCÓPIO 2 METROS PARA ROLOS)
R$ 24,60
R$ 73,80
19.0IMPERMEABILIZANTE; TIPO SELADOR; COMPOSTO DE COPOLÍMETRO ACRÍLICO EM DISPERSÃO AQUOSA NA FORMA DE PINTURA, LIQUIDO BRANCO, PARA APLICAÇÃO EM FACHADAS E PAREDES, EMBALAGEM 18 KG.
R$ 77,90
R$ 1.480,10
19.0ROLO DE LÃ CONTRA GOTA 23 CM 92150
R$ 8,78
R$ 166,82


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/2023nf. 3501
R$ 1.993,02


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
16/01/20231300776
R$ 1.993,02
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