Empenho Nº: 00024

Data Empenho: 02/01/2023
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Orçamentária: 021000 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Executora: 021002 SERVIÇOS DE SAÚDE - FEDERAL
Favorecido: 66.***.***/****-46 M C M COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MOVEIS. P/ ESCRITÓRIO LTDA
Valor Liquidado: R$ 1.832,40   
 
Despesa: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Programa: 0023 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL
Ação: 2043 Manutenção dos Recursos da Saúde - Federal
Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:


QuantidadeDescrição
Valor Unitário
Valor Total
10.0TONER COMPATIVEL TN2340/660/630
R$ 39,60
R$ 396,00
2.0TONER HP CF217
R$ 56,70
R$ 113,40
20.0TONER HP 35/36/85A
R$ 44,50
R$ 890,00
4.0TONER COMPATIVEL TN880/3470/3472
R$ 78,80
R$ 315,20
2.0TONER SAMSUNG
R$ 58,90
R$ 117,80


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/20233196
R$ 1.832,40


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
18/01/202382384
R$ 1.832,40
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