Empenho Nº: 00039

Data Empenho: 02/01/2023
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Orçamentária: 020700 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Executora: 020701 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Favorecido: 56.***.***/****-88 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Valor Pagamento: R$ 14.432,93   
 
Despesa: 33903944001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Programa: 0014 PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA
Ação: 2031 Manutenção da Gestão Financeira
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
1,00 VALOR REFERENTE COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS DE 2022.


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/2023fatura
R$ 14.432,93


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
02/01/20231300776
R$ 14.432,93
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