Empenho Nº: 00118

Data Empenho: 05/01/2023
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Orçamentária: 020800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Executora: 020802 TRANSPORTES
Favorecido: 04.***.***/****-65 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Valor Pagamento: R$ 3.542,49   
 
Despesa: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Programa: 0020 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
Ação: 2038 Manutenção do Transporte
Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
1,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
05/01/2023fatura
R$ 3.542,49


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
05/01/20231300776
R$ 3.542,49
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