Empenho Nº: 05485

Data Empenho: 22/12/2022
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Orçamentária: 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 020511 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Favorecido: 15.***.***/****-30 L. F. DE MACEDO LTDA
Valor Pagamento: R$ 5.113,56   
 
Despesa: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0006 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO
Ação: 2018 Manutenção dos Recursos Ens. Fundamental - Estadual
Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:


Quantidade Descrição
Valor Unitário
Valor Total
1.0 TAPETE
R$ 280,48
R$ 280,48
1.0 JOGO ESTOFADO BANCOS TRASEIROS
R$ 765,00
R$ 765,00
1.0 JOGO ESTOFADOS BANCOS DIANTEIROS
R$ 350,00
R$ 350,00
1.0 JOGO REVESTIMENTO SALÃO COMPLETO
R$ 695,00
R$ 695,00
1.0 JOGO BORRACHA PORTA
R$ 1.290,44
R$ 1.290,44
1.0 MAÇANETA EXTERNA KOMBI
R$ 151,30
R$ 151,30
1.0 KIT CARRINHO E GUIAS DA PORTA LATERAL
R$ 488,75
R$ 488,75
5.0 COURVIN PARA BANCO
R$ 151,30
R$ 756,50
1.0 MAQUINA VIDRO DIREITO
R$ 268,26
R$ 268,26
1.0 CILINDRO FECHADURA PORTA LATERAL
R$ 67,83
R$ 67,83


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
29/12/2022NF - 0263
R$ 5.113,56
02/01/2023263
R$ 5.113,56


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
02/01/2023109460
R$ 5.113,56
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