Empenho Nº: 05483

Data Empenho: 22/12/2022
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Orçamentária: 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 020511 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Favorecido: 15.***.***/****-30 L. F. DE MACEDO LTDA
Valor Pagamento: R$ 3.808,00   
 
Despesa: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0006 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO
Ação: 2018 Manutenção dos Recursos Ens. Fundamental - Estadual
Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:


Quantidade Descrição
Valor Unitário
Valor Total
1.0 BOMBA D AGUA
R$ 1.275,00
R$ 1.275,00
1.0 CONJUNTO MAGNETICO TM 31 24V
R$ 2.533,00
R$ 2.533,00


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
29/12/2022NF - 0258
R$ 3.808,00
02/01/2023258
R$ 3.808,00


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
02/01/2023109460
R$ 3.808,00
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