Empenho Nº: 05503

Data Empenho: 27/12/2022
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Unidade Orçamentária: 020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 020511 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Favorecido: 07.***.***/****-35 ENER LÚCIO DE CASTRO & CIA LTDA
Valor Pagamento: R$ 125,54   
 
Despesa: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0006 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO
Ação: 2018 Manutenção dos Recursos Ens. Fundamental - Estadual
Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 
Processo Nº: -
Licitação Nº: PREGÃO ELETRÔNICO 00092022
Modalidade da Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Contrato Nº:
Convênio Nº:


Quantidade Descrição
Valor Unitário
Valor Total
24.801 GASOLINA ADITIVADA
R$ 5,06
R$ 125,54


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
27/12/2022NF - 10559
R$ 125,54
02/01/202310559
R$ 125,54


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
02/01/2023109460
R$ 125,54
Página Expirada!

Página Expirada!